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數字化風險與內控體系設計與實施 寧波:2025年10月23日
【明確數字風險】了解數字化風險的本質,從風險底層邏輯出發構建內控體系【了解內控趨勢】積極擁抱大數據,將內控嵌入企業制度、業務、流程、信息化系統,做到實時響應【項目實務指導】搭建數據治理體系,強化數據安全保護及合規管理【提升內控價值】掌握落實數字化內控的方法,提高業務運行效率,達到降本增效的目的課程對象:董事長、總經理、......
業務循環中的內部控制 寧波:2025年11月25日
一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......
強化從嚴治黨與黨風廉政建設暨紀檢監察干部核心業務能力提升專題研修班 杭州:2025年09月08日
作為管黨治黨的重要力量,紀檢監察部門在黨推進“兩個革命”偉大進程中,始終做到維護黨的領導、黨中央權威,督促落實黨的路線方針政策,維護和執行黨的紀律,加強和改進黨的作風,深入推進反腐敗斗爭,為黨和國家事業蓬勃發展、行穩致遠提供了堅強政治保障。習近平總書記在黨的二十大報告中指,要構建全面從嚴治黨體系......
大數據時代行政事業單位內部控制政策與實務解析 杭州:2025年09月09日
1.各級人大、行政機關、事業單位及所屬單位,社會團體(社會組織).中介機構等管理人員與分管財務工作領導;2.行政事業單位財務、內部審計、資產管理、政府采購、紀檢監察等部門負責人及業務骨干;3.高校、醫療衛生、科研院所事業單位內部控制建設牽頭部門及其財務部門負責人。課程大綱一、行政事業單位內部控制建設總體要求1.黨對市場......
企業中高收入者(含外籍人士)個稅籌劃訓練營 上海:2025年11月07日
企業董事長、總經理、副總經理 企業財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理及相關負責人員 HR總監、經理和從事薪酬管理的專業人員。課程大綱第一部分:最新政策解讀1、個人養老金有關個人所得稅政策解讀2、延續實施有關個人所得稅優惠政策(股權激勵、)解讀3、支持居民換購住房個人所得稅政策解讀4、法律援助補貼有關稅收政策解讀5、......
提升企業部門經理/主管的報表統計分析能力 上海:2025年09月27日
信息在現代企業經營管理中扮演著越來越重要的角色,沒有信息流動的企業就好比“盲人騎瞎馬”,面臨著極大的風險。作為信息的載體,統計報表是每一位主管每天必讀的功課。然而,面對大量的基礎數據,怎么在有限的時間里快速捕捉問題點,找到問題的規律,讀懂情報的“心聲”,為我們管理決策提供......