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內部審計與財務風險管理高級研修班 重慶:2025年10月18日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性與效益性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:1. 通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制體系完整而系統的認識2. 掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并......
事業單位內控建設評價與內部審計、財政支出績效評價暨會計核算與規范化管理專題培訓班 貴陽:2025年11月12日
各行政事業單位相關領導、財務總監、總會計師、財務部門負責人、計財處(科)、預算管理處(科)、審計處(科)、資產管理處(科)等科室負責人及相關會計人員,以及各行政事業單位內部控制負責人及相關管理人員等。培訓內容(一)行政事業單位內控建設及評價1. 行政事業單位內部控制規范建設的背景與總體框架2.《行政事業單位內部控制規范......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年10月21日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。此外,國家新修訂了《中華人民共和國審計法》《審計署關于內部審計工作的規定》(......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 桂林:2025年11月17日
各單位全體審計人員、審計部、內審部、審計監察部、紀檢監察部等部門負責人及相關人員。課程大綱:第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特......
研發團隊管理與項目控制體系構建 北京:2025年09月25日
本次研討會聚焦于成長中的研發機構面臨的兩個核心問題:(1)研發團隊管理;(2)研發項目管理。“企業在發展,項目在增多,團隊在擴大,但是隊伍不好帶”是研發總監的普遍煩惱。來自中國研發管理網的研發管理專家的武老師將根據自己多年的研發帶隊經驗為企業高層和研發總監提供實用的制度與技巧,解決研發團隊管理與......
現代IE實戰技術 廣州:2025年09月27日
第一章 現代IE概論1、工業工程概述2、現代IE活動及其意義3、現代IE手法概要4、現代IE活動的導入與推進5、現代IE活動效果第二章 認識浪費與效率1、三種經營思想2、價值識別與浪費——工作的目標3、企業常見的八大浪費4、假效率與真效率5、個別效率與整體效率6、可動率與運轉率7、庫存是萬惡的源......