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銀川內部審計培訓

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銀川內部審計培訓公開課

新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年10月21日

第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特征3、舞弊三角理論看舞弊產生的三大原因4、舞弊審計在組織經濟利益視角下的兩大類舞弊類型5、其......

內部審計與財務風險管理高級研修班 重慶:2025年10月18日

財務經理、財務總監;內部審計經理,企業管理人員課程大綱:內部審計篇一、審計相關理念(一) 內部審計的發展歷程1) 國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2) 中國審計協會關于內部審計的定義(二) 當前內部審計的先進理念與發展趨勢1) 內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采......

內部審計實戰技能提升高級研修班 北京:2025年09月09日

審計部門經理、主管、內部稽核負責人擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人及其成員上市公司審計委員會、監事會負責人及其成員行政事業單位內部審計部門負責人課程內容:(一)內部審計執業能力提升的背景與必要性(WHY)1.國際:風險的不確定性與金融危機隨時顯現2.國內:不斷強化監管約束機制與企業做大做強3.行業:通過確認與咨詢服......

內部審計與企業風險管理 北京:2025年09月26日

通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性與效益性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:1.通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制體系完整而系統的認識2.掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行......

向標桿學增長一奮斗者文化與績效管理與激勵制度 深圳:2025年11月01日

1、了解企業文化的基本理念和模型,了解標桿企業核心價值和發展歷程及價值管理的落地;2、啟發管理者思考如何在組織中利用文化推動業務成功;3、學習組織績效方案設計,將組織績效與獎金包強關聯,牽引掙錢而不是分錢;4、學習標桿企業人力資源體系,從優秀的管理中獲得企業利潤;5、掌握合理地把創造的價值分配給“奮斗者&r......

設備備品備件庫存控制與倉儲管理 上海:2025年11月24日

根據生產企業面臨備品備件采購周期長、部分強勢供應商供貨不及時、質量不穩定,設備故障與備件需求的不確定性,導致備件計劃不準確,不是積壓就是缺貨,導致客戶或維修部門抱怨;備件產品描述不嚴謹、一物多碼與一碼多物,導致庫存信息不準確;有關部門對隨機件及呆料處理不及時,加之使用部門經常借料等導致倉庫長期帳物不符;備品備件的特殊性......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...