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企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年09月13日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年10月31日
?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......
內部審計與財務風險管理高級研修班 重慶:2025年10月18日
內部審計篇一、審計相關理念(一) 內部審計的發展歷程1) 國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2) 中國審計協會關于內部審計的定義(二) 當前內部審計的先進理念與發展趨勢1) 內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 深圳:2025年10月17日
企業負責人和企業戰略決策負責人、財務會計負責人等。課程大綱財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以......
提升企業部門經理/主管的報表統計分析能力 上海:2025年09月27日
1.能用各種圖表將基礎數據轉換成“一目了然”的情報2.能應用柏拉圖挖掘問題的核心3.能利用相關圖厘清要素間似是而非的關系4.通過直方圖、控制圖等統計分析工具,發現生產規律,及早預防問題發生5.用辦公軟件輕松實現報表分析6.能利用卡方分布表/T分布表/F分布表等對工程改善效果進行檢定評價培訓對象:......
高級談判策略與交涉技巧 北京:2025年10月23日
無論是我們對外銷售、合作方面的談判,還是日常對內與同事的分歧處理,如果雙方都只關注自己的利益,那么很容易導致關系惡化,同時也可能達不到雙方期望的結果。如果談判者只追求一個單一的答案,沒有考慮到變通的余地,那談判成功的機會就會非常小。因此,我們需要學會使用“絕對優勢”和“比較優勢&rd......