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以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù) 上海:2025年09月08日
1.學(xué)習(xí)了解不同種類審計的特點2.如何面對各類風(fēng)險預(yù)警3.學(xué)習(xí)預(yù)警指標(biāo)的運用課程大綱一、內(nèi)部審計的目標(biāo)和方法1.風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的發(fā)展2.風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計特點3.風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)審目標(biāo)和程序4.風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計的方法5.風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)審計劃和重點6.案例分析二、企業(yè)環(huán)境審計與風(fēng)險預(yù)警1.外部環(huán)境審計與風(fēng)險預(yù)警2.企業(yè)文化審計與......
擁抱AI系列課程:DeepSeek賦能內(nèi)部審計智能化轉(zhuǎn)型與實踐 杭州:2025年09月09日
隨著大智移云物等新技術(shù)的落地應(yīng)用,我國的內(nèi)部審計實務(wù)經(jīng)歷了審計管理信息化、審計實務(wù)數(shù)字化、審計作業(yè)云化和智能化的發(fā)展階段。很多領(lǐng)先企業(yè)充分融合數(shù)據(jù)、技術(shù)、模型和模式,已經(jīng)步入了審計智能化的新形態(tài)。進(jìn)入2025年,DeepSeek以其開源、低成本、自主可控,憑借多模態(tài)理解、動態(tài)推理與領(lǐng)域自適應(yīng)能力,能夠為企業(yè)內(nèi)部審計的效......
內(nèi)部審計實戰(zhàn)技能提升高級研修班 北京:2025年09月09日
審計部門經(jīng)理、主管、內(nèi)部稽核負(fù)責(zé)人擁有內(nèi)部審計職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人及其成員上市公司審計委員會、監(jiān)事會負(fù)責(zé)人及其成員行政事業(yè)單位內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人課程內(nèi)容:(一)內(nèi)部審計執(zhí)業(yè)能力提升的背景與必要性(WHY)1.國際:風(fēng)險的不確定性與金融危機(jī)隨時顯現(xiàn)2.國內(nèi):不斷強(qiáng)化監(jiān)管約束機(jī)制與企業(yè)做大做強(qiáng)3.行業(yè):通過確認(rèn)與咨詢服......
進(jìn)出口活動風(fēng)險內(nèi)部審計與企業(yè)健康體檢分析 上海:2025年09月11日
海關(guān)AEO高級證標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)建立對進(jìn)出口活動的內(nèi)部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進(jìn)出口活動內(nèi)部審計。同時,隨著海關(guān)稽查力度的加大,需要企業(yè)隨時掌握是否存在違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定的情形,可以及時向海關(guān)進(jìn)行主動披露,爭取從輕、減輕或者不予行政處罰。誠信守法便利、失信違法懲戒,將是海關(guān)監(jiān)管的趨勢。涉外企業(yè)如何規(guī)范海關(guān)業(yè)務(wù)管......
內(nèi)部審計培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程
風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)與技巧 主講:馬老師
幫助內(nèi)審人員快速掌握內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)方法及技巧;幫助企業(yè)建立一支有效的、有戰(zhàn)斗力的內(nèi)部審計團(tuán)隊 ;跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)、建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)控審計流程和工作底稿;學(xué)會各個業(yè)務(wù)循環(huán)常見風(fēng)險點和內(nèi)控缺陷所在,在內(nèi)審過程中快速找到問題及風(fēng)險管理的關(guān)鍵,為企業(yè)運營管理提出改善建議。授課方式:課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱......
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實戰(zhàn) 主講:屠老師
第一講 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系概述 1.1. 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查 1.3.1 我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀 1.3.2 我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題 1.3.3 加強(qiáng)我國上市公司......
內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù) 主講:邱老師
1、理解內(nèi)部審計部門的定位及未來轉(zhuǎn)變;2、了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路;3、掌握內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學(xué)習(xí)具體技巧;6、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的審計和反舞弊經(jīng)驗,并能運用到實際工作中。課程大綱第一章 內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變1.內(nèi)部審計定義2.內(nèi)部審計......
企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)與反舞弊 主講:夏老師
開篇案例:傳統(tǒng)觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部審計的困惑與無力1 如何保證內(nèi)部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機(jī)構(gòu)獨立1.3內(nèi)部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)2內(nèi)部審計和內(nèi)部控制的關(guān)系2.1 舞弊三角理論2.2 內(nèi)部控制缺失導(dǎo)致的審計失敗經(jīng)典......