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業務循環中的內部控制 南京:2025年09月04日
課程介紹 中國企業內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段,但在企業具體的內控實務操作過 程中,如何在各個業務環節中落實內控,成為企業內控建設面臨的普遍難題。 您在實際工作中,是否遇到以下情形: 在銷售業務中,客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加; 在采購控制中,花了高價格卻沒有買到好東......
內部審計與反舞弊 深圳:2025年09月26日
課程背景 內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視?,F在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部......
企業運營風險管理與控制高級研修班 深圳:2025年09月27日
課程背景: 隨著社會主義市場經濟的逐步完善,全球經濟一體化進程加快,企業的各種行為如并購、對外投資、合同和產銷行為都存在不同程度的法律風險,任何企業都要重視風險,防范風險,化解風險。法律風險一旦發生,企業自身難以掌控,往往帶來相當嚴重的后果,重視和加強法律風險防范是企業發展的重要保障,是企業決策層資本運營效率提高的現實......
國有企業法務、合規、內控、風險一體化管理體系建設暨投資經營損失責任追究操作實務 昆明:2025年10月09日
課程介紹 國家有關部門近年來連續發布了《中央企業合規管理指引(試行)》、《企業境外經營合規管理指引》、《企業合規管理體系指南》、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》、《中央企業全面風險管理指引》、《企業法律風險管理體系指南》、《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》等文件,開啟了全面加強對國......
企業經營中的法律風險防范 上海:2025年10月10日
課程大綱 一、簽訂經濟合同中容易忽視的法律問題 1、合同類型中的問題 2、合同訂立時主體資格問題 3、合同效力中的問題 4、合同履行中的問題 5、合同變更的問題 6、合同違約責任的問題 7、合同中擔保責任的問題 8、合同爭議解決的約定問題 9、合同交付的問題 10、工程承包合同 二、運行中常見的法律風險 1、勞動關系的......
常見高風險業務循環中的內部控制 蘇州:2025年10月23日
【課程背景】 中國企業內部控制建設發展到今天,基本概念以及一般理論掃盲階段已經過去,大部分企業正在歷經具體實務操作和持續改進的重要階段,如今企業更關心和更關注的是高風險業務領域中怎么樣落實內控,怎么樣抓住涉及到企業生死存亡、傷筋動骨的重大領域和關鍵控制點,怎么樣真正實現內控防范風險、創造價值、提升管理的實效問題。 您在......
企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導 上海:2025年10月23日
課程介紹 在公司內部的違法違規活動調查中,有兩個關鍵的環節起著決定性的作用:一是調查人員與相關同事的訪談詢問;一是穿插于調查整個過程的電子取證環節。舞弊調查訪談因其隨機性與個案性的特點,通常被認為是難以掌握的調查技能;而電子證據作為一種新興的證據類型,其取證技巧目前也還是公司治理運營與內部控制的操作難點。 名課堂特邀專......
企業內部審計公開課 深圳:2025年10月30日
課程背景: 內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議?,F代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,當然經理人離任審計、年度績效評價審計、財務收支審計等傳統審計也依然活躍,但隨著環......
房地產開發全過程法律風險識別與防范 上海:2025年11月01日
課程背景: 當前,國內房地產行業從以快速擴張為標志的黃金十年,進入穩健增長的白銀十年,深度調整期房企產企業競爭的核心在于管理的精細化程度與風險控制能力。風險管理的模式應從法務管理轉向企業治理、內控管理、流程管理、全面與全員的風險管理的綜合性體系。在當前的調整期中,過去被規模與速度掩蓋的矛盾紛紛爆發,企業與客戶的糾紛劇增......
流程重組與優化培訓課程 上海:2025年11月03日
課程目的: 流程是組織三大資產(人才、技術、流程)之一,高效能的流程可增強組織合力,減少溝通成本,提升組織競爭力。在變化的時代,顧客的需求也在變化,企業流程重組與優化勢在必行。 流程重組與優化課程是文思特公司經過多年的實踐與總結,并結合國際優秀的流程模型開發設計的,通過系統介紹,練習,視頻觀看,案例討論等方法幫助學員建......